30日深夜,中联重科发布2020年年度报告。2020年中联重科实现营业收入651.09亿元,同比增长50.34%;归属于上市公司股东净利润72.81亿元,同比增长66.55%。公司强劲增长的营收和净利,刷新纪录并创历史最好水平。
产品梯队竞相突破
中联重科年报显示,2020年,公司持续深化数字化转型,坚持高研发投入,全面升级技术产品,加速壮大产业梯队,持续突破新兴板块,销售规模与经营质量达历史最好水平。
营收净利的大幅增长源于中联重科核心产品市占率提升、盈利能力领先行业。 2020年公司工程机械业务实现销售收入613.83亿元,同比增长49.75%,各板块收入增速好于行业总体水平。
2020年,中联重科主导产品混凝土机械和起重机业务市占率均有提升,增速高于行业水平。混凝土机械方面,长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一;起重机业务方面,30吨及以上汽车起重机销量居行业第一,履带起重机市场份额位居国内行业第一,建筑起重机械销售额创历史新高,销售规模稳居全球第一。
同时,中联重科土方机械、高空作业平台等潜力市场业务取得新突破。土方机械后发优势明显,高空作业机械2020年市场份额稳居行业第一梯队。2020年公司全新布局干混砂浆材料领域,打造中联新材全新板块,进军蓝海市场。
中联重科农机业务盈利能力明显增长,其销售收入26.44亿元,同比增长67.01%。
值得一提的是,2020年中联重科研发费用同比增加120.67%,加大的自主创新、研发的投入,为公司打造技术领先的高端产品、巩固市场龙头地位提供了强有力保障。
成本费用管控得力
年报显示,2020年度中联重科各项经营指标持续健康、稳健提升。报告期内,公司毛利额同比增长43.28%至186.16亿元;净利润方面,2020年公司实现归母净利润72.81亿元,同比增长66.55%,净利润增速好于营收增速。
2020年上半年,受疫情影响,行业客户回款问题显现,而2020全年中联重科经营活动产生的现金流量净额达74.22亿元,实现了19.33%的同比增长。
在行业向好、销售收入大幅增长的同时,中联重科严控各项成本和费用。报告期内,公司包含财务费用、管理费用、销售费用和研发费用的期间费用率同比下降4.14 %。同时,企业效率持续提升,2020年中联重科人均产值同比提升21.5%。
为夯实业务质量、防控经营风险,中联重科2020年加大了应收账款减值计提与核销。本次坏账计提与核销后,公司期末应收账款的帐龄结构和质量显著优化。
多重利好2021年全年可期
中联重科也于年报发布当天同时发布一季度盈利预增公告:预计2021年一季度归母净利润比上年同期增长114.41% -153.39%,扣非净利润比上年同期增长137.88% - 189.59%,创下了公司历史最佳的一季度盈利。
2021年,公司将持续秉持“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”理念,加速自动化、数字化、智能化、绿色化转型升级,全力推进国际化发展,加快智慧产业城建设,高质量打造创新型、智慧型的未来企业。